Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBUCHA BARRA TORCAO SUPERIOR/INFERIOR FAB/ORIG:SL184/3481018/5115515/5115514 MONT/GEN:500350342/5003503432,0000R$ 208,98R$ 376,16
MaterialBUCHA BALANCA INFERIOR FAB/ORIG:CDI011236 MONT/GEN:93832312 6,0000R$ 281,74R$ 1.521,40
MaterialJOGO PASTILHA DIANTEIRA/TRASEIRA FAB/ORIG:SYL1270/N557/PD/122/P122 MONT/GEN:2995633/2996535/503120782/5000902511,0000R$ 299,22R$ 269,30
MaterialDISCO FREIO DIANTEIRO (VENTILADO) FAB/ORIG:RCDI09500/BD8770/HF72G/D72F MONT/GEN:2996122/504121723 2,0000R$ 2.858,78R$ 5.145,80
MaterialRETENTOR RODA TRASEIRO FAB/ORIG:023586 MONT/GEN:42127773 2,0000R$ 201,44R$ 362,59
MaterialTERMINAL DIRECAO FAB/ORIG:N5054/TE1820R/TE4247/3333101 MONT/GEN:5801316538 2,0000R$ 361,94R$ 651,49
MaterialPIVO INFERIOR/SUPERIOR SUSPENSAO DIANTEIRA FAB/ORIG:503186/503080/BPS220001/N6071 MONT/GEN:50421258693807545/5042125842,0000R$ 169,57R$ 305,23
MaterialLAMPADA 1034 12V P21/5W 2 POLOS FAB/ORIG:12502CP/7240 2,0000R$ 9,11R$ 16,40
MaterialABRACADEIRA PLASTICA NYLON 9X800MM FAB/ORIG:2815800010 10,0000R$ 3,61R$ 32,49
MaterialSIRENE RE BIVOLT 12V/24V FAB/ORIG:DNI4027 1,0000R$ 93,13R$ 83,82
MaterialFILTRO LUBRIFICANTE FAB/ORIG:PSL283/LF16015/0986B01054/EFL745/P550520/OC502/W950/21/WO612 MONT/GEN:503120785/601200107800R/87803261/76194572/87803260/BG5X6731AA1,0000R$ 229,00R$ 206,10
MaterialFILTRO AR EXTERNO FAB/ORIG:ARS9837/C27902/1457432288/F000LF7059/P619046/LX1070/0070131107/FAR9837MONT/GEN:503104436/5801640991/87636411/3760948204/20416958/84465108/61121010560071,0000R$ 145,60R$ 131,04
MaterialCORREIA MULT V FAB/ORIG:8PK1230/8PK1230HD MONT/GEN:FAR8602680/8602680/4898546/9069973092/979956/1648632C1/58013780151,0000R$ 202,88R$ 182,59
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/03/2024 0000537/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 9.284,41
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
20/03/2024 0000537/2024 0000957/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 9.284,41
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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