Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCORREGO RICO X SANTA TEREZINHA X CORREGO PARAISO X PORTAL VILA NOVA X EEEFM ECOPORANGACODIGO DA ROTA: 20212108091 TURNO: NOTURNO CAPACIDADE DO VEICULO: 15 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 56km10.528,0000R$ 4,90R$ 51.587,20
ServicoSANTA TEREZINHA X CORREGO PARAISO X PORTAL VILA NOVA X EEEFM ECOPORANGACODIGO DA ROTA: 20172108001 TURNO: MATUTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 15 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 48km9.024,0000R$ 4,90R$ 44.217,60
ServicoZECA BILIM X ALVORADA X BELA VISTA X VILA NOVA X SISPMEC X EMEF BOLIVAR DE ABREU X EEEFM ECOPORANGACODIGO DA ROTA: 20172108061 TURNO: MATUTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 41 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 21km6.768,0000R$ 10,37R$ 70.184,16
ServicoZECA BILIM X ALVORADA X BELA VISTA X VILA NOVA X EEEFM ECOPORANGACODIGO DA ROTA: 20222108105 TURNO: VESPERTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 41 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 19km3.572,0000R$ 10,37R$ 37.041,64
ServicoVIAGEM 1 - VILA NOVA X VALE ENCANTADO X EEEFM ECOPORANGACODIGO DA ROTA: 20222108107 TURNO: VESPERTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 41 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 12km2.256,0000R$ 13,68R$ 30.862,08
ServicoVIAGEM 2 - VILA NOVA X VALE ENCANTADO X EEEFM ECOPORANGACODIGO DA ROTA: 20202108083 TURNO: VESPERTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 41 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 13,5km2.538,0000R$ 13,68R$ 34.719,84
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
15/03/2024 0000505/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 22.860,64
23/04/2024 0000843/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 28.575,80
15/05/2024 0001048/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 29.755,50
18/06/2024 0001345/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 28.553,33
15/07/2024 0001632/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 29.755,50
14/08/2024 0001927/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 18.484,28
17/09/2024 0002228/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 32.731,05
21/10/2024 0002484/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 30.041,10
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/03/2024 0000505/2024 0000909/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 22.076,52
24/04/2024 0000843/2024 0001460/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 27.595,65
16/05/2024 0001048/2024 0001798/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 28.734,89
19/06/2024 0001345/2024 0002324/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 27.573,95
17/07/2024 0001632/2024 0002834/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 28.734,89
15/08/2024 0001927/2024 0003291/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 17.841,03
18/09/2024 0002228/2024 0003817/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 31.572,37
22/10/2024 0002484/2024 0004269/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 28.962,62
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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